Meerjarig perspectief resultaat totaal

Stadsdelen, integratie en dienstverlening

 Tabel 6: Historisch perspectief resultaat 

 14 - Stadsdelen, Integratie en Dienstverlening 

 (incl. dotaties en onttrekkingen, bedragen x € 1.000) 

 f

 Resultaat
2018 

 Prognose resultaat
2019 

 Activiteit omschrijving 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Lasten 

 Baten 

 Saldo 

 Stadsdeelbudget Buurthuizen en ondersteuning vrijwilligers 

157

V

421

N

264

V

50

N

-

50

N

 Stadsdeelbudget Openbaar groen en openlucht recreatie 

16.378

V

122

N

16.256

N

250

N

-

250

N

 Burgerzaken 

4.399

V

1.737

N

2.662

N

1.850

N

-

1.850

N

 Stadsdeelbudget Inrichting en onderhoud buitenruimte 

4.432

V

109

N

4.323

N

250

N

400

V

150

V

 Baten secretarieleges 

2.516

V

4.971

N

2.455

V

-

300

V

300

V

 Leefbaarheid en bewonersparticipatie 

2.465

V

96

N

2.369

N

-

-

-

 Integratie en Burgerschap 

2.095

V

3

N

2.092

N

1.500

V

-

1.500

V

 Media 

144

V

-

144

N

-

-

-

 Stadsdeelbudget Inrichting verkeer 

1.089

V

-

1.089

N

300

N

-

300

N

 Stadsdeelbudget Milieubeheer 

1.372

V

32

V

1.340

N

-

-

-

 Volwasseneneducatie (inburgering) 

25

N

-

25

N

-

-

-

 Stadsdeelbudget Wijkleefbaarheid 

431

V

-

431

N

-

-

-

 Asielzoekers en vluchtelingenbeleid 

1.497

V

106

N

1.391

N

200

V

150

N

50

V

 Stadsdeelbudget Bestrijding onveiligheid 

336

V

65

N

271

N

-

-

-

 Inburgering 

1

V

237

N

236

V

-

-

-

 Stadsdeelbudget Wijkaanpak 

5.499

V

-

5.499

N

-

-

-

 Totaal 

42.786

V

7.833

N

34.953

N

1.000

N

550

V

450

N

 Prognose saldo afgerond op € 50.000